內(nèi)審主要審什么 內(nèi)部審計更多的是關(guān)注公司內(nèi)部的經(jīng)營管理,風(fēng)險控制能力,內(nèi)部治理情況等。 如公司內(nèi)部的采購流程、生產(chǎn)流程,銷售流程等,還有職能部門的審計,如人事部績效管理,財務(wù)管理,物流管理等 外部審計關(guān)注的是公司向利益相關(guān)者如股東,債權(quán)人等提供的財務(wù)報表的真實程度,如果你的財務(wù)報表沒有隱瞞什么,公司沒有什么比較嚴(yán)重的風(fēng)險,就可以了。 但是內(nèi)審會關(guān)注公司整個運營系統(tǒng)中的方方面面,主要是管理的問題。還有就是進(jìn)行舞弊調(diào)查,接受舉報投訴等。內(nèi)審會對公司某一部門的工作效率和效益進(jìn)行分析,訪談部門的相關(guān)人員,對核銷資料,財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測試,然后發(fā)現(xiàn)公司管理過程中存在的問題。 在銷售系統(tǒng)方面會對業(yè)務(wù)員的銷售訂單進(jìn)行檢查,測試訂單的真實性情況,挖掘銷售部門的市場管理過程中存在的問題。內(nèi)審在必要的時候會拜訪經(jīng)分銷商,供貨商等從第三方來了解本公司的管理情況。 內(nèi)部審計在公司是獨立的部門。一般在國內(nèi)可以掛在監(jiān)事會下面,直接對公司董事會負(fù)責(zé),有總裁或是副總裁直接管理。大部內(nèi)部審計部門都可以針對審計發(fā)現(xiàn)的問題對被審計單位的管理人員和違規(guī)責(zé)任人提出處罰建議,有些直接做出處罰決定。遇到重大經(jīng)濟(jì)案件會和公司的法務(wù)部門進(jìn)行聯(lián)合稽查,提交當(dāng)?shù)毓蔡幚怼?/div> 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于內(nèi)審主要審什么的內(nèi)容,希望對您有所幫助。 |