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報銷差旅費會計分錄

2022-4-21 13:13| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 718| 評論: 0

摘要: 一、報銷差旅費會計分錄1、沒有向公司借錢借:管理費用-差旅費貸:現(xiàn)金2、向公司借錢全部花完借:管理費用-差旅費貸:其他應收款有剩余現(xiàn)金借:現(xiàn)金管理費用-差旅費貸:其他應收款補款時借:管理費用-差旅費貸:現(xiàn)金 ...
一、報銷差旅費會計分錄

1、沒有向公司借錢

借:管理費用-差旅費

貸:現(xiàn)金

2、向公司借錢

全部花完

借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款

有剩余現(xiàn)金

借:現(xiàn)金

管理費用-差旅費

貸:其他應收款

補款時

借:管理費用-差旅費

貸:現(xiàn)金

其他應收款

出差人員回到單位后應及時辦理差旅費的報銷手續(xù)。首先,出差人員到財務部門領取差旅費報銷單,如實填寫報銷單的有關內容,如出差事由,出發(fā)到達的時間、地點,乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等,并將有關車票、船票、飛機票、住宿發(fā)票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后,經所在部門和單位有關領導審查簽字后,送財務部門,財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法,按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發(fā)給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等,對差旅費進行結算,編制會計憑證后交出納員具體辦理現(xiàn)金收付。

報銷差旅費會計分錄

二、報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

以上是玖邀開業(yè)網小編為您整理的關于報銷差旅費會計分錄的內容,希望對您有所幫助。

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