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上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些

2022-4-27 21:08| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 551| 評(píng)論: 0

摘要: 上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些一般來說,有關(guān)于上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容,其通常包括以下這些:1、財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)是對(duì)上市公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,并對(duì)上市公司會(huì)計(jì)報(bào)表所反映的會(huì)計(jì)信息依 ...
上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些

一般來說,有關(guān)于上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容,其通常包括以下這些:

1、財(cái)務(wù)審計(jì)

財(cái)務(wù)審計(jì)是對(duì)上市公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,并對(duì)上市公司會(huì)計(jì)報(bào)表所反映的會(huì)計(jì)信息依法作出客觀、公正的評(píng)價(jià),其目的是揭露和反映上市公司資產(chǎn)、負(fù)債和盈虧的真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)并采取措施化解上市公司財(cái)務(wù)收支中各種違法違規(guī)問題。

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2、經(jīng)營(yíng)審計(jì)

經(jīng)營(yíng)審計(jì)是指對(duì)上市公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程的合理性和生產(chǎn)力諸要素的開發(fā)利用情況及其經(jīng)濟(jì)性、效率性與效果性的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審查,旨在幫助上市公司按掘人、財(cái)物的潛力,改善經(jīng)營(yíng)工作。其審查內(nèi)容主要包括:物資供應(yīng)審查;生產(chǎn)組織審查;技術(shù)工藝審查;資源利用審查;成本審查;存貨資金審查;產(chǎn)品銷售審查等。

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3、管理宙計(jì)

上市公司內(nèi)部管理審計(jì)通常是指對(duì)管理制度和管理工作所進(jìn)行的審計(jì)。其審查內(nèi)容一般包括兩個(gè)方面,一是審查上市公司的管理職能;一是審查上市公司各管理職能部門的工作。

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4、風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理是上市公司通過對(duì)潛在意外或損失的識(shí)別,衡量和分析,并在此其礎(chǔ)上進(jìn)行有效的控制,用最經(jīng)濟(jì)、合理的方法處理風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)現(xiàn)最大的安全保障的過程。

通常,內(nèi)部審計(jì)人員參與風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容如下:

(1)監(jiān)督和評(píng)價(jià)上市公司風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的有效性;

(2)評(píng)價(jià)與上市公司相關(guān)的管理、經(jīng)營(yíng)和信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

此外,除上述內(nèi)容外,上市公司內(nèi)部審計(jì)還會(huì)檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。同時(shí),也會(huì)對(duì)上市公司對(duì)法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況以及對(duì)管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況進(jìn)行跟進(jìn)。

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