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內(nèi)部審計目標有哪些

2022-7-24 12:04| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 378| 評論: 0

摘要: 內(nèi)部審計目標有哪些內(nèi)部審計目標是評價和改善風(fēng)險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標。內(nèi)部審計與外部審計相配合并互為補充,是現(xiàn)代審計的一大特色。內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別:1.獨立性不同內(nèi)部 ...
內(nèi)部審計目標有哪些

內(nèi)部審計目標是評價和改善風(fēng)險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標。內(nèi)部審計與外部審計相配合并互為補充,是現(xiàn)代審計的一大特色。

內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別:

1.獨立性不同

內(nèi)部審計的獨立性包含兩方面,一方面是指內(nèi)審人員履職時免受威脅,另外一方面指審計組織機構(gòu)的獨立,即與董事會的匯報關(guān)系的獨立。相比外部審計常用的《獨立審計準則》,因兩者的目標不同和服務(wù)對象不同,導(dǎo)致兩者獨立性不相同。

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2.兩者的審計目標不同

外部審計的目標常常受到法律和服務(wù)合同的限制,如常見業(yè)務(wù)——財務(wù)報表審計的目標是財報的合法性、公允性作出評價,而內(nèi)部審計的目的是評價和改善風(fēng)險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標。

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3.兩者關(guān)注的重點領(lǐng)域不同

外部審計的關(guān)注重點領(lǐng)域受到法律和合同的指定,例如財務(wù)報表審計中,外部審計主要側(cè)重點是會計信息的質(zhì)量和合規(guī)性,也就是對財報的合法性、公允性作出評價。而內(nèi)部審計主要側(cè)重點是經(jīng)濟活動的合法合規(guī)、目標達成、經(jīng)營效率等方面。

4.業(yè)務(wù)范圍不同

外部審計的業(yè)務(wù)范圍受到法律和合同的指定,如財務(wù)報表審計、內(nèi)部控制審計、鑒證審計、盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)。而內(nèi)部審計是以企業(yè)經(jīng)濟活動為基礎(chǔ),拓展到以管理領(lǐng)域為主的一種審計活動。

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5.審計標準不同

內(nèi)部審計的標準是非法定的公認方針和程序,如IPPF;外部審計的標準是法定的獨立審計準則和相關(guān)法律法規(guī)。

6.專業(yè)能力要求不同

內(nèi)部審計要求具備較高的管理知識水平,由于內(nèi)部審計的目標是幫助企業(yè)實現(xiàn)其目的,改善機構(gòu)運作并增加價值,故要求內(nèi)部審計人員具備較高的管理知識與水平。

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