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增值稅
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增值稅
只有增值稅專票可以抵扣增值稅嗎?NO
第1類:增值稅專用發(fā)票從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。政策依據(jù):《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增 ...
2022-1-15 20:52
增值稅的計(jì)算公式是什么
增值稅的計(jì)算公式直接法:先算增值額后乘以適用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。即:應(yīng)納增值稅額=法定增值額×增值稅稅率其中,若以加法計(jì)算法定增值額,則法定增值額=工資+利息+租金+利潤(rùn)+其他增值項(xiàng)目金額。若以減法計(jì)算法定增 ...
2022-1-11 14:01
增值稅的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)是什么
增值稅的特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)增值稅特點(diǎn):不重復(fù)征稅,具有中性稅收的特征。逐環(huán)節(jié)征稅,逐環(huán)節(jié)扣稅,最終消費(fèi)者承擔(dān)全部稅款。稅基廣闊,具有征收的普遍性和連續(xù)性。增值稅優(yōu)點(diǎn):能夠平衡稅負(fù),促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。既便于對(duì)出口商 ...
2022-1-11 13:59
我國(guó)增值稅稅率有哪些
我國(guó)增值稅稅率有哪些我國(guó)增值稅稅率有13%、9%、6%和零稅率。13%適用范圍:銷售或進(jìn)口貨物(除適用低稅率、零稅率的外)。提供應(yīng)稅勞務(wù)。提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)(包括經(jīng)營(yíng)性租賃與融資性租賃)。9%適用范圍:生活必需品: ...
2022-1-11 13:54
一般計(jì)稅方法適用范圍是什么
一般計(jì)稅方法適用范圍是什么一般計(jì)稅方法適用范圍是一般納稅人。一般計(jì)稅方法應(yīng)納增值稅稅額的計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額×稅率納稅人銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)、銷售服務(wù)、 ...
2022-1-11 12:06
增值稅免抵退稅和免退稅的計(jì)算是什么
增值稅免抵退稅的計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率-出口貨物退 ...
2022-1-11 11:58
應(yīng)納增值稅的計(jì)算公式是什么
應(yīng)納增值稅的計(jì)算公式一般計(jì)稅方法當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=不含增值稅銷售額×適用稅率=含增值稅銷售額÷(1+適用稅率)×適用稅率簡(jiǎn)易計(jì)稅方法當(dāng)期應(yīng)納稅額=不含稅銷售額×征 ...
2022-1-11 11:54
增值稅出口退稅率都有哪些
增值稅出口退稅率都有哪些增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率。增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù)依據(jù)法定發(fā)票,如:按出口貨物、勞務(wù)的出口發(fā)票(外銷發(fā)票)、其他普通發(fā)票;購(gòu)進(jìn)出口貨物、勞務(wù)的增值稅專用發(fā)票;海關(guān) ...
2022-1-11 11:52
涉農(nóng)增值稅熱點(diǎn)問(wèn)題
1.我是直接從事蔬菜種植的個(gè)體工商戶,銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品給企業(yè),需要繳納增值稅嗎?答:不需要,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定,下列項(xiàng)目免征增值稅:(一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品。根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家 ...
2022-1-10 19:37
增值稅可以抵扣的項(xiàng)目有哪些
增值稅可以抵扣的項(xiàng)目有哪些?增值稅專用發(fā)票準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:1、購(gòu)進(jìn)貨物或接受勞務(wù)所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款;2、進(jìn)口貨物從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅款;3、購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者 ...
2022-1-5 16:14
增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)月末都要轉(zhuǎn)出嗎
增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)月末轉(zhuǎn)出不進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅月底處理會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值 ...
2021-12-14 08:53
年底增值稅有留底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
年底增值稅留抵結(jié)轉(zhuǎn)不年末時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下其他明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”明細(xì)科目,如果為貸方余額,再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值 ...
2021-12-14 08:49
什么是增值稅專用發(fā)票抵扣
什么是增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅專用發(fā)票抵扣指的是按照增值稅有關(guān)規(guī)定使用增值稅專用發(fā)票扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的行為。國(guó)稅局對(duì)于增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳 ...
2021-12-9 11:54
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄如何編制
什么是增值稅增值稅是指對(duì)納稅人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的增值額征收的一種間接稅。是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說(shuō),增值稅是對(duì)商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多 ...
2021-12-9 09:39
認(rèn)證增值稅會(huì)計(jì)分錄
認(rèn)證增值稅會(huì)計(jì)分錄1、企業(yè)取得未認(rèn)證增值稅專用發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、企業(yè)認(rèn)證增值稅專用發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借 ...
2021-11-28 08:39
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